金蝶软件月末结账具体的步骤和方法?

导读:想必大家都稍微了解金蝶软件,但是有些人还是不明白金蝶软件月末结账的步骤方法,那么下文就有介绍,请点击。

金蝶软件月末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。

你可以在系统维护里面有个帐套选项,税务,银行里面,有个是否对账,选择否就可以了。

对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”

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